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  • 事業主貸→事業主借

    freee会計ソフトを使用し、作業しています。口座情報について教えて頂きたいです。 売上が振込まれる銀行から¥1,000を引き出し¥500をガソリン(事業経費)に使った場合の支出登録の口座情報はプライベート資金になるのでしょうか? 【事業主貸1000円/普通預金1000円(入金口座)】 【車両費500円/事業主借500円(プライベート資金)】 事業主借だけでも登録出来るのですが、上記の登録の様になりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

    • 副業の青色申告と開業届について

      会社員として働きつつ、副業で複数の会社から業務委託で仕事をもらっています。 これまで雑所得で確定申告をしていたのですが、2024年後半から副業の収入が増えたため2025年分(本業400万円、副業140万円くらいの見込)について青色申告を考えています。 青色申告をするには青色申告承認申請書を3月17日までに出さないといけないと思うのですが、開業届も出さないとダメでしょうか? 開業届を出すとやむを得ない事情で退職しても失業保険がもらえなくなるのではと聞いて迷っています。

      • 税申告について

        副業での収入が合計額が20万円以下の場合でも市民税・県民税の申告は必要だと思いますが、自治体によると思いますが神奈川県横浜市の場合おおよそおいくらになるのでしょうか。

        • 法人設立の必要性に関わるお考え

          この度の転職先から提示された就労上限が、個人事業主としての契約であり、年間報酬は840万円(消費税抜き)です。法人を設立した方が良いのか、それぞれメリット、デメリットがあり、どちらを選択すべきか分かりません。 可能性として、手取り分はどちらが多くなるのでしょうか。ご教授頂けないでしょうか。

          • 現金の振替伝票を作成する

            元入金の現金を0で登録している為、 確定申告の入力画面で【振替伝票】を作成するページが用意されていました。 振替伝票を作成しようと思いますが、 2024年の1年分まとめた現金の金額が表示されます。 各現金の登録毎に振替伝票を作成せず、このまま、まとめた金額で振替伝票を作成して良いのでしょうか?

            • 所得税について

              年度途中から個人事業主になる場合の所得税の計算について質問があります。 ■ 具体の質問 ・今年度の途中から個人事業主になる場合の所得税の計算方法について (1月〜10月まで正社員、10月〜個人事業主) また、正社員の間に毎月源泉所得税という予定納税をすでに支払ってると思います。それも含めどうすればよいのでしょうか? 無知で申し訳ございません。 ■ 背景 10月に正社員から個人事業主になりました。10月までは会社員で収入を得ていました。 整理すると以下のような働き方になります。 1月~10月: 正社員 10月~12月: 個人事業主(フリーランスで収入を得る予定) 職業はどちらも美容師です

              • 海外会社のコンサルティング売上に対する消費税について

                海外の会社にコンサルティングをやっている個人事業主です。 海外からいただいたコンサルティング料金に消費税が含まれていませんので、売上の税率については「非課売上」とすればよろしいのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

                • 同居の子供に関する扶養控除㉓欄の入力について

                  私は20代後半の子供と2人で同居し、生計を一にしていますが世帯は別です。 同居の子供自身はすでに自分で令和6年分の確定申告を終えているのですが、私はこれから申告予定です。 確定申告書類を作成の際は、freeeの確定申告書類作成タブの「家族の状況」→「子供などの家族はいますか?」の入力欄は「はい」と答え、子供の情報を入力しても良いのでしょうか? この場合、確定申告書第一表の扶養控除㉓に該当するのでしょうか?

                  • 【先物取引の損の繰り越しについて 今年は第4表はないのでしょうか。】

                    e-taxで先物の繰り越しをしましたが、第3表の「その他」「翌年以後に繰り越される損失の金額」に過去数年の損の合計が表示されていて、第4表はありませんでした。 去年確定申告をした時は損失の繰り越しは第4表があったのですが、今年からなくなったのでしょうか。

                    • 適切な勘定科目について

                      業務委託で契約している方への交通費の支払いの科目を知りたい

                      • 製造業での青色申告の期末棚卸高の入力方法について

                        決済時の棚卸で商品、材料、仕掛品、半製品、製品と分けて入力しましたが、 商品は外部購入をそのまま販売とあったので入力しませんでした。 そうしたら、確定申告での期末棚卸高が0円となりました。 材料、仕掛け品、半製品、製品は金額を入力しています。 製造業での期末棚卸高は何の金額を入力したらよいでしょうか?

                        • 取引先が誤入金での確定申告及び勘定項目について

                          取引先が2024年10月に誤入金をしており、2025年2月に発覚致しました。 発覚後すぐ返金したのですが、2024年分確定申告としては収入にあたってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                          • 非居住者のe-Taxを用いた確定申告について

                            e-Taxを用いて非居住者自身が確定申告を出来るのかお伺いしたいです。 以前はマイナンバーカードが失効する為、非居住者は確定申告を納税管理人等に代わりに申告してもらう必要があったかと存じます。しかし令和6年5月27日より、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。これに合わせて、非居住者のe-Taxを通した確定申告は可能になったのでしょうか。 納税管理人が身内であり、できるだけ負担をかけたくない為自分で行える方法を探しておりました。しかし、国税庁のサイトやネットを調べても更新された内容が見つからなかったため、専門の方のアドバイスをいただけますと幸いです。

                            • 事業取得の勘定科目分類について

                              ネットの事業を買い取ったのですが、Freeの支出として勘定科目を分類する場合、何に該当するか教えていただけますか。

                              • 消費税が控除しきれない場合

                                今年(令和7年)に、令和1~5年までの修正申告をすることになり、この間の消費税を支払いました。 この場合、令和7年度の確定申告のときにこの支払った消費税を控除すると思うのですが、金額が大きく引ききれない場合はどうしたらよいのでしょうか。 たとえば控除額が200万円の場合、令和7年度に100万円、令和8年度に100万円、という風に分けることができますか。 (その場合帳簿などにどう書けばよいですか) なお、私は税込み処理・青色申告の個人事業主です。

                                • 確定申告について

                                  サラリーマンをやりながら副業で民泊を運営しています。現在、2024年度の確定申告作業をしている最中なのですが、その際にサラリーマンとしての収入を入力する必要があると思うのですが、本ソフトにおいて源泉徴収票などのサラリーマンとしての年収をどこに反映させればよいか分かりませんでしたので教えてください。

                                  • 取引先での作業について

                                    商品(食品)を卸している店舗で数時間、その店舗の業務を行ったのですが、先方がその対価を支払いたいと申し出てくださいました。月末の商品代と一緒に請求してほしいと言われたのですが、勘定科目はどうするのが適切でしょうか?教えてください、よろしくお願いいたします。

                                    • 個人事業主が旅館業のため別荘をリフォーム。経費として計上する方法

                                      フリーランスカウンセラーとして2020年からFreeソフトを使用して青色申告をしています。AirB&Bを目的として昨年別荘をフルリフォームして家具等を購入しました。HPアップや旅館業申請はこれからですが、家具購入費用や火災保険などを今年の申告に経費として計上できますか?もしできるならFreeソフトでどうやったらいいか教えていただきたいです。

                                      • 前払金について

                                        サラリーマンで給与所得あります。副業でスポーツ活動をやっており、スポンサーからの収入が得られる見込みがあったため、10月に個人事業主を登録しました。活動自体は25年で、スポンサーフィー自体は10月入金予定が遅れ1月に入手しています。1) 活動のための航空券などを12月に購入していますが、こちらは前払金として計上するべきものでしょうか? 2)10月以降発生している費用については、領収書を取っていません。こちらはクレジットカードの支払い記録で代替えできますか?

                                        • 税申告について

                                          現在、正社員をしております。副業での収入がある場合年間20万円以内の場合は税申告不要との認識ですが合っておりますか?また1年とはいつからいつまで具体的な期間はありますか?例えば2025年1月1日から2025年12月31日までなど。ごきょうじいただけると幸いです。